金蝶k3软件往来的核算(金蝶专业版往来核算怎么设置)

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本文目录一览:

金蝶k3成本核算的过程步骤

1、\x0d\x0a金蝶金蝶k3软件往来的核算的成本核算的大致流程:\x0d\x0a审核所有出库、入库、调拨、组装单据金蝶k3软件往来的核算,建议所有仓库单据都未生成凭证。\x0d\x0a检查是否所有外购入库单都已生成发票金蝶k3软件往来的核算,并审核勾稽。\x0d\x0a外购入库核算。

2、下面是金蝶k3软件往来的核算我为大家带来的金蝶K3财务操作流程,欢迎阅读。

3、登陆软件: 进入我的音乐点金蝶K/3图标,进入管理账。

4、结转销售成本,在存货核算中先设定好凭证模板,然后生成凭证,如下图:结转损益在账务处理模模块,点结转损益,可以自动结转损益,如下图:结转损益是自动结转的。

关于金蝶K3软件中的付款单里的核算项目类别

金蝶中的核算项目就起到这个作用,先设定好核算项目,比如往来单位、商品,再定义应收帐款、库存商品等科目调取相应的核算项目,这样不同的会计科目可以“共享”核算项目的内容,使财务软件效率得以体现。

损益类科目实际发生额,如果录入了,则需要删除掉;在确认【1】【2】【3】各条的情况都没有了之后,在总账的期初余额录入界面,点击一下【平衡】按钮,然后关闭期初余额界面,再去试试看能否在该科目添加核算项目类别。

首先需要在金蝶登录界面,选择已有的“用户名”单击,输入相应的用户名密码和账号即可登录。点击账套右边的图标,打开相应的文件夹即可登录。

金蝶用于往来业务核算科目主要包括应收帐款、预收账款、应付账款、预付帐款、其他应收款、其他应付款等,主要是与本企业的客户、供应商发生的往来款项。

点击一下科目框,哪个需要核算项目就会在凭证下方显示其核算项目名称,然后会有一个空白框,用鼠标单击一下,然后按F4键浏览,选中正确的名称双击即可。

带核算项目”,所以录入时,必须输入核算项目才完整,凭证才能保存。注意看一下凭证下方,会有核算项目的小方框的。光标移至该小方框内,一般按F7或类似F键,就会出现很多核算项目。你选择本凭证适用的核算项目即可。

金蝶K3财务操作流程

金蝶K3财务软件的基本操作包括以下几个方面:会计科目的设置:会计科目是金蝶K3财务软件的基础,为了保证科目的准确性,需要正确地建立科目,并且正确地设置会计科目的编码和性质。

反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。

设立材料的明细帐,按主材,辅材分类。计算工时单耗(可以是计划工时,也可是实际工时)。按生产计划(或作业单)投料。汇总直接费用,包括动力费、制造费、直接人工费,并按工时分摊费用。

登陆软件:进入“我的音乐”点“金蝶K/3图标”,进入管理账。

金蝶K3领料单怎么核算金额?

移动加权平均单价=(前结存金额+本次购入金额)/(前结存金额+本次购入数量)l采用这种方法,可以随时结转销售成本。l利于对存货进行数量、金额的日常控制。

按生产计划(或作业单)投料。汇总直接费用,包括动力费、制造费、直接人工费,并按工时分摊费用。

这个是入库成本,通过成本法来计算,方法有:分批法,分类法,品种法。

在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位,由于每个产品的单位有可能不同 ,所以在生成凭证时会产生错误,这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。

收发存汇总表是通过存货核算算出来的;计价方法是指物料/产品出库时单价的计算公式;例如:一楼回答的那个(期初结存金额+本期入库金额)/(上期结存数量+本期入库数量)就是加权平均计价方法的计算公式。

如果供应商赠送的物料不要求追寻来源,则进行如下操作:“仓存管理—虚仓管理—虚仓入库单”中录入数量,单据类型:赠品类型,仓库为:赠品仓,且无需录入单价,不核算赠品成本。

金蝶K3中,如何给“其他应付款”科目增加辅助核算项目?

1、你可以选择会计科目“应付帐款”金蝶k3软件往来的核算,点击修改--将多核算项目改为单一核算项目,并选择单一核算项目为“往来单位”。金蝶专业版中辅助核算在哪设置金蝶k3软件往来的核算?修改会计科目,增加核算项目类别就是。明细的话在核算项目中新增。

2、进入金蝶K3 Wise系统,找到核算项目管理,点击进入 点击新增按钮,进入新增核算项目界面,输入代码名称和备注。

3、选择会计科目“应付帐款”,点击修改--将多核算项目改为单一核算项目,并选择单一核算项目为“往来单位”。

4、首先需要在金蝶登录界面,选择已有的“用户名”单击,输入相应的用户名密码和账号即可登录。点击账套右边的图标,打开相应的文件夹即可登录。

5、新增的科目可以在系统设置-基础资料-公共资料-科目里新增窗口或属性的核算项目里添加。如果要增加除系统默认的核算项目类别,请在基础资料中核算项目管理,右键左边核算项目,点新增。

金蝶k3反记账的步骤

点击总账下的月末结账,本月份的是否结账没有Y标志。如果已经打上了Y标志,需要先反结账。反结账的操作是在该界面上,同时按键盘上的Ctrl+Shift+F6,输入账套主管密码就可以完成反结账。

打开软件后,同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改。操作如下图: 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。

对于具有反结帐权限的用户,请登录到相应的帐户集。登录系统后,单击库存核算,找到[防结帐]按钮,然后双击它。如果发现搜索不便,也可以直接在界面的右上角输入反结帐快捷方式号码20060,然后按Enter。

有反结账权限用户,登录相应的账套。登录系统后,按照路径找到[反结账处理]按钮双击。如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。这时会弹出[反结账]操作界面。

金蝶k3软件往来的核算的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于金蝶专业版往来核算怎么设置、金蝶k3软件往来的核算的信息别忘了在本站进行查找喔。

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发布于 2024-01-05 05:01:47
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